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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4213
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 飚王 硬盘抽取盒 | 4 | 160.0 | 飚王/SSK\移动硬盘盒 | 验收通过 | |
| 2 | 西数 WDBAYN0020BBK-CESN 移动硬盘 | 2 | 1698.0 | 西数/WD\WDBAYN0020BBK-CESN | 验收通过 | |
| 3 | 漫步者 D3-8 拉杆广场音箱/户外音响 | 3 | 2097.0 | 漫步者/EDIFIER\D3-8 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 电话配件 | 7 | 140.0 | 绿联/Ugreen\RJ11 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |