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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 10 | 39.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 64101 档案袋 | 10 | 19.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9848 文件栏 | 1 | 28.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 A4牛皮纸 | 1 | 24.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 起钉器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8566 得力8566黑色长尾票夹 60只/筒(15mm) | 2 | 18.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |