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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5740
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾 | 6 | 90.0 | 金号\KJ1059 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 108.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 4 | 舒肤佳 纯白清香香皂 香皂 | 6 | 30.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香香皂 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 958 中性笔 | 5 | 180.0 | 宝克/Baoke\958 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 3 | 105.0 | 清风/qingfeng\B01CFMJH2 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 盒抽原木 抽纸 | 2 | 110.0 | 清风/qingfeng\盒抽原木 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9586 垃圾袋 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 10 | 舒蔻 水桶 | 2 | 36.0 | 舒蔻/Supercloud\水桶 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |