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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7919
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗技 M170 无线鼠标 | 1 | 72.0 | 罗技/Logitech\M170 | 验收通过 | |
| 2 | 金格 CC388A 硒鼓 | 2 | 330.0 | 金格/JG\CC388A | 验收通过 | |
| 3 | 金格 Q2612A 硒鼓 | 3 | 495.0 | 金格/JG\Q2612A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 P0051 别针/回形针/大头针 | 100 | 150.0 | 得力/deli\P0051 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35B U盘 | 1 | 65.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-064G-Z35B | 验收通过 | |
| 6 | 大迈 PD077-8G U盘 | 15 | 270.0 | 大迈/DM\PD077-8G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 19206 纸杯 | 6 | 66.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 150.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5623ES 档案盒 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |