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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M112********00219
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7156 | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 得力/deli904 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 南孚 5号5粒可撕 10卡/50粒 普通干电池 | 南孚/NANFU5号5粒可撕 10卡/50粒 | 板 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 晨光7号碱性电池(2粒吸卡)ARC92555 【10卡装】 | 晨光/M GARC92555 | 卡 | 1.00 | 40 | 40 |
| 6 | 晨光(M G)文具0.5mm全针管中性笔签字笔12支/盒KGP1821【盒装】 | 晨光/M GKGP1821 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 7 | 晨光(M G)文具A4/55mm蓝色粘扣档案盒 PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 ADM94814【单个装】 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 9.00 | 12 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘尾娣
联系电话: ****325****
传真:
地址: ****广场路5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县逸仙大厦05号
附件信息: