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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6438
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 SDS/128GB SD闪存卡 | 2 | 170.0 | 金士顿/Kingston\SDS/128GB | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30002 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 1.0 | 得力/deli\30002 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0231起钉器 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 18 | 252.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S72 中性笔 | 2 | 9.0 | 得力/deli\S72 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0520 卷笔刀/削笔器 | 6 | 6.0 | 得力/deli\0520 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 2 | 40.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S34 中性笔 | 2 | 6.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863 印油/印泥/** | 4 | 20.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 102.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |