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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2034X****125001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 其他 装订线材 | 无品牌其他 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 西玛 FM111-2 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaFM111-2 | 套 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 202****4001 单据/收据/凭证 | 得力/deli202****4001 | 套 | 300.00 | 1 | 300 |
| 4 | 得力 凭证包角 单据/收据/凭证 | 得力/deli凭证包角 | 扎 | 7.00 | 6 | 42 |
| 5 | 立信 出差旅费报销单 单据/收据/凭证 | 立信出差旅费报销单 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 6 | 差旅费报销单 单据/收据/凭证 | 无品牌差旅费报销单 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 粘贴单 单据/收据/凭证 | 无品牌粘贴单 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 8 | 金蝶 KP-J103 单据/收据/凭证 | 金蝶/kingdeeKP-J103 | 包 | 6.00 | 65 | 390 |
| 9 | 账本/账册 | 无品牌账本 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 16K 账本/账册 | 无品牌16K | 本 | 14.00 | 11 | 154 |
| 11 | 其他 单据/收据/凭证 | 无品牌其他 | 本 | 50.00 | 4 | 200 |
| 12 | 其他 单据/收据/凭证 | 无品牌其他 | 本 | 50.00 | 4 | 200 |
| 13 | 西玛 HZ352 档案盒 | 西玛/simaaHZ352 | 个 | 260.00 | 4 | 1040 |
| 14 | 礼品袋/盒/塑料袋 宝克BK412蓝 蓝牛皮纸档案盒 | 其他家BK412 | 个 | 70.00 | 6.5 | 455 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高仲瑞
联系电话: 185****8180
传真:
地址: **市**区新盛路50号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: