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订单:SCZG-371********28130,于:2024-11-29 01:23进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省****中学小学西邻**
成交金额:5265.00,大写(人民币):伍仟贰佰陆拾伍元整
| 1 | 粉笔 | 国产 彩色 粉笔 | 国产 | 彩色 | 5 | ¥75.0000 | ¥375.00 |
| 2 | 拖把 | 国产 棉线 拖把 | 国产 | 棉线 | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8554 票夹 | 得力/deli | 8554 | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 |
| 4 | 杯子 | 得力/deli 19204 杯子 | 得力/deli | 19204 | 60 | ¥9.0000 | ¥540.00 |
| 5 | 清洁剂 | 帮洁 厕洁灵 清洁剂 | 帮洁 | 厕洁灵 | 100 | ¥7.0000 | ¥700.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 得力/deli 9574 垃圾袋 | 得力/deli | 9574 | 350 | ¥6.0000 | ¥2100.00 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 150 | ¥3.0000 | ¥450.00 |
| 8 | 消毒液 | 国产 84 消毒液 | 国产 | 84 | 200 | ¥2.0000 | ¥400.00 |
联系人:邵**
联系方式:150****5146
采购单位:****
2024年11月29日