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订单:SCZG-371********28131,于:2024-11-29 01:32进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省****中学小学西邻**
成交金额:6382.00,大写(人民币):陆仟叁佰捌拾贰元整
| 1 | 抽纸 | 得力/deli 抽纸 | 得力/deli | 2200-01 | 2 | ¥216.0000 | ¥432.00 |
| 2 | 粉笔 | 国产 彩色 粉笔 | 国产 | 彩色 | 30 | ¥75.0000 | ¥2250.00 |
| 3 | 水桶 | 娃哈哈/WAHAHA 娃哈哈水/箱 水桶 | 娃哈哈/WAHAHA | 娃哈哈水/箱 | 20 | ¥48.0000 | ¥960.00 |
| 4 | 订书机 | 得力/deli 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 20 | ¥18.0000 | ¥360.00 |
| 5 | 签字笔 | 得力/deli S760笔芯 签字笔 | 得力/deli | S760笔芯 | 40 | ¥10.0000 | ¥400.00 |
| 6 | 脸盆 | 广博/GuangBo 脸 盆 脸盆 | 广博/GuangBo | 脸 盆 | 6 | ¥10.0000 | ¥60.00 |
| 7 | 垃圾袋 | 国产 垃圾 袋 垃圾袋 | 国产 | 垃圾 袋 | 60 | ¥4.0000 | ¥240.00 |
| 8 | 订书钉 | 得力/deli 0013厚层书钉 订书钉 | 得力/deli | 0013厚层书钉 | 560 | ¥3.0000 | ¥1680.00 |
联系人:赵学朋
联系方式:159****7203
采购单位:****
2024年11月29日