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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6422
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 WHJ1512e 电热水壶 | 5 | 495.0 | 美的/Midea\WHJ1512e | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-410 电源插座 | 5 | 276.0 | 公牛/BULL\GN-410 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8565S 5#票夹/长尾夹 | 10 | 79.0 | 得力/deli\8565S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8563S 3#票夹/长尾夹 | 10 | 96.0 | 得力/deli\8563S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8561S 1#票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8561S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5654 拉链资料文件袋 | 50 | 195.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30283 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 90.0 | 得力/deli\30283 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7093 固体胶棒 | 2 | 62.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1512 算术型计算器 | 10 | 350.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0368 订书机 | 20 | 460.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5501 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 12 | 双鹿 7号碱性电池 | 100 | 110.0 | 双鹿\7号 | 验收通过 | |
| 13 | 双鹿 5号碱性电池 | 100 | 110.0 | 双鹿\5号 | 验收通过 | |
| 14 | **峰 高山云雾绿茶 200g/袋 | 50 | 2000.0 | **峰\ | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |