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一、 *采购人名称: ********服务局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9702
五、 *验收单位: ********服务局)
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 老管家 500ml 不锈钢清洁剂 | 1 | 15.0 | 老管家\500ml | 验收通过 | |
| 2 | 巨奇 100****67995 爆炸盐 | 2 | 70.0 | 巨奇/JUQI\100****67995 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 超细纤维抹布 银丝洗碗布 | 1 | 16.0 | 妙洁/magic\超细纤维抹布 | 验收通过 | |
| 4 | 亚银 固定资产标识卡 | 10 | 80.0 | 亚银\60*40 | 验收通过 | |
| 5 | 惠生 50 垃圾袋 | 60 | 240.0 | 惠生\50 | 验收通过 | |
| 6 | 天枢 垃圾桶 | 2 | 100.0 | 天枢\16 | 验收通过 | |
| 7 | 宜洁 牙签 | 24 | 24.0 | 宜洁\牙签 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 钢丝球 | 10 | 20.0 | 茶花\1111 | 验收通过 | |
| 9 | 威猛先生 洁厕剂 | 10 | 70.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500 | 验收通过 | |
| 10 | 大号垃圾袋 | 40 | 400.0 | 无品牌\11 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |