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订单:SCZG-371********29473,于:2024-11-29 12:18进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**清泉**南路
成交金额:1484.00,大写(人民币):壹仟肆佰捌拾肆元整
| 1 | 抽纸 | 国产 抽纸 | 国产 | 擦手纸 | 1 | ¥170.0000 | ¥170.00 |
| 2 | 拖把 | 国产 默认型号 拖把 | 国产 | 默认型号 | 6 | ¥65.0000 | ¥390.00 |
| 3 | 插排 | 公牛/BULL 8孔 插排 | 公牛/BULL | 8孔 | 10 | ¥49.0000 | ¥490.00 |
| 4 | 垃圾桶 | 得力/deli 36L 垃圾桶 | 得力/deli | 36L | 5 | ¥35.0000 | ¥175.00 |
| 5 | 扫把簸萁 | 国产 套搓 扫把簸萁 | 国产 | 套搓 | 7 | ¥18.0000 | ¥126.00 |
| 6 | 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon | 默认型号 | 4 | ¥13.0000 | ¥52.00 |
| 7 | 垃圾袋 | 国产 默认型号 垃圾袋 | 国产 | 默认型号 | 4 | ¥6.0000 | ¥24.00 |
| 8 | 剪刀 | 齐心/COMIX 2715 剪刀 | 齐心/COMIX | 2715 | 6 | ¥5.0000 | ¥30.00 |
| 9 | 抹布 | 国产 默认型号 抹布 | 国产 | 默认型号 | 9 | ¥3.0000 | ¥27.00 |
联系人:杨金涛
联系方式:136****8570
采购单位:****
2024年11月29日