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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4308
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 1 | 15.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371 订书机 | 8 | 200.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6424 便签本/便条纸/N次贴百事贴 | 10 | 25.0 | 得力/deli\6424 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 1 | 8.0 | 得力\33209 | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽 软面抄 | 20 | 50.0 | 玛丽\32100 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 普通干电池 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 7 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 公牛5米电插座 | 5 | 340.0 | 公牛/BULL\GN-M1060(3-5) | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1526 电子计算器 | 7 | 280.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 10 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 120 | 120.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 11 | 得力 71171 卷笔刀/削笔器 | 2 | 30.0 | 得力/deli\71171 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号 普通干电池 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGPA4801 中性笔 | 240 | 480.0 | 晨光/M G\AGPA4801 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AGPK3704 中性笔 | 40 | 800.0 | 晨光/M G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5952 档案袋 | 350 | 350.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 96455 橡皮 | 5 | 10.0 | 晨光/M G\96455 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 20 | 齐心 B3058 订书钉 | 10 | 15.0 | 齐心/Comix\B3058 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9573 垃圾袋 | 30 | 135.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 22 | 茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋 | 12 | 720.0 | 茶花\B2804P-2 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |