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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6369
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 苏打水350ml 碳酸饮料/水 | 11 | 440.0 | 娃哈哈\苏打水350ml | 验收通过 | |
| 2 | 印之彩 日记本/笔记本 | 200 | 1200.0 | 印之彩\彩印奖本 | 验收通过 | |
| 3 | 毅力达 A4-8801 文件袋 | 200 | 1000.0 | 毅力达\A4-8801 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A4纸 | 1 | 220.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔/C S Face150抽3层3包 抽纸 | 10 | 200.0 | 洁柔/C S\Face150抽3层3包 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 荣誉证书 | 40 | 1000.0 | 得力/deli\AI9980 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A13 中性笔 | 200 | 600.0 | 得力/deli\A13 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |