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订单:SCZG-371********31276,于:2024-11-30 10:41进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省**市**妹冢镇粮所门西50米**
成交金额:4011.00,大写(人民币):肆仟零壹拾壹元整
| 1 | 粉笔 | 国产 常规 粉笔 | 国产 | 常规 | 10 | ¥162.0000 | ¥1620.00 |
| 2 | 保温瓶 | 国产 不锈钢暖水壶 保温瓶 | 国产 | 不锈钢暖水壶 | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 |
| 3 | 水桶 | 国产 巨联20L 水桶 | 国产 | 巨联20L | 20 | ¥14.0000 | ¥280.00 |
| 4 | 档案盒 | 得力/deli 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 100 | ¥12.0000 | ¥1200.00 |
| 5 | 垃圾桶 | 得力/deli 9556 垃圾桶 | 得力/deli | 9556 | 30 | ¥10.0000 | ¥300.00 |
| 6 | 胶带 | 得力/deli AJD95796 胶带 | 得力/deli | AJD95796 | 23 | ¥7.0000 | ¥161.00 |
联系人:陈志强
联系方式:138****6468
采购单位:****
2024年11月30日