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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5804
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33109 中性笔 | 20 | 790.0 | 得力/deli\33109 | 验收通过 | |
| 2 | 资料汇编 | 55 | 412.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 档案盒 | 42 | 504.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 签字笔/中性笔/水笔 | 23 | 92.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 电源插座/排插 | 5 | 250.0 | 公牛/BULL\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉饮用水矿泉水550ml | 28 | 840.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 复印纸 | 2 | 380.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛6132文件袋 | 40 | 494.8 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |