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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********24101801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 得力 档案夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 3 | 档案夹 | 无品牌A4特厚 | 包 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 4 | P0001 档案盒 | 无品牌P0001 | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
| 5 | 海绵拖把 | 无品牌1 | 把 | 10.00 | 22 | 220 |
| 6 | 得力/deli 30325 普透封箱胶带 | 得力/deli30325 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 7 | 美的/Midea MK-HJ1510a 烧水壶 | 美的/MideaMK-HJ1510a | 个 | 4.00 | 188 | 752 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王磊
联系电话: 0432-****5899
传真:
地址: **市**街**路188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: