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订单:SCZG-371********32097,于:2024-12-02 08:32进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**区富国街道富城路419****中学对过)
成交金额:3480.00,大写(人民币):叁仟肆佰捌拾元整
| 1 | 消毒液 | 威猛先生/MrMuscle 500g 消毒液 | 威猛先生/MrMuscle | 500g | 2 | ¥110.0000 | ¥220.00 |
| 2 | 云彩纸/皮纹纸 | 慧洋 瓦楞纸50*70 云彩纸/皮纹纸 | 慧洋 | 瓦楞纸50*70 | 10 | ¥70.0000 | ¥700.00 |
| 3 | 胶水 | 得力/deli 7122 胶水 | 得力/deli | 7122 | 3 | ¥30.0000 | ¥90.00 |
| 4 | 消毒液 | 吉姆斯特威 500ml 消毒液 | 吉姆斯特威 | 500ml | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 |
| 5 | 水彩笔 | 晨光/M G 90183-24色 水彩笔 | 晨光/M G | 90183-24色 | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 |
| 6 | 水彩/水粉颜料 | 国产 晨光彩泥 水彩/水粉颜料 | 国产 | 晨光彩泥 | 50 | ¥16.0000 | ¥800.00 |
| 7 | 跳绳 | 晨光/M G 97406 跳绳 | 晨光/M G | 97406 | 50 | ¥12.0000 | ¥600.00 |
| 8 | 胶带 | 晨光/M G AJD95784 胶带 | 晨光/M G | AJD95784 | 10 | ¥7.0000 | ¥70.00 |
| 9 | 剪刀 | 得力/deli 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 40 | ¥5.0000 | ¥200.00 |
| 10 | 胶带 | 晨光/M G AJD97394 胶带 | 晨光/M G | AJD97394 | 60 | ¥2.0000 | ¥120.00 |
联系人:王老师
联系方式:135****2768
采购单位:****
2024年12月02日