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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3599
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S761 替芯/铅芯 | 20 | 30.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 2 | 金亿利 5G-1074 文件袋 | 10 | 15.0 | 金亿利\5G-1074 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 2908 挂钩/粘钩 | 2 | 29.6 | 茶花\2908 | 验收通过 | |
| 4 | 有美 刷子 | 3 | 28.8 | 有美\清洁刷 | 验收通过 | |
| 5 | 星浙安 消防照明应急灯 | 2 | 51.8 | 星浙安\应急灯 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 3 | 7.8 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ARC925F6 一次性手套 | 1 | 6.2 | 晨光/M G\ARC925F6 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 徽章/纪念章 | 5 | 10.0 | 三益档案/SANISY\标准监制款 | 验收通过 | |
| 9 | 湘凯迪 整理箱 | 2 | 73.6 | 湘凯迪\5200 | 验收通过 | |
| 10 | 乐袋 收纳箱/盒/袋 | 3 | 29.4 | 乐袋\袋子 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8210 卷尺 | 1 | 33.5 | 得力/deli\8210 | 验收通过 | |
| 12 | 三立 垃圾桶 | 3 | 75.0 | 三立\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7194 商标纸/标签纸 | 2 | 18.8 | 得力/deli\7194 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 1 | 35.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 63813 商务公文包 | 2 | 97.4 | 得力/deli\63813 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 18.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0020 图钉/工字钉 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 橡皮筋 | 1 | 10.5 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |