【信息时间:2024-12-02 】
****2024年度内部控制审计项目机构选聘澄清公告(编号01)
各潜在供应商:
“****2024年度内部控制审计项目机构选聘”项目(项目编号:****)澄清公告(编号01)内容如下:
1、采购公告中的“项目概况及服务期限”现修改为:********集团****公司,以水利水电工程勘测设计为主的甲级勘测设计单位,是集规划、勘测设计、咨询研究、工程总承包为一体的高新技术企业。为充分发挥内部控制体系作用,提升防范化解重大风险能力,促进公司高质量发展,开展2024年度内部控制专项审计。2024年12月中旬进场开始实施,2个月内出具审计报告初稿。项目具体安排在双方签订合同之后协商确定。
2、采购公告中供应商资格要求的第4条内容现修改为:项目负责人应具有注册会计师执业资格;注:①须提供有效的证书扫描件;②项目负责人须为本单位人员且不得为退休人员(须提供供应商为其缴纳的2024年6月以来至开标截止日期前任意连续3个月的社保证明)。标书代写
3、采购文件第三章评分标准中“项目负责人”的评分细则现修改为:项目负责人每具有1个国有企业内部控制审计项目业绩的得10分,满分20分。注:(1)须提供合同协议书或成果报告或项目业主相关证明材料体现项目负责人;(2)服务对象企业性质证明材料(可以是工商部门网站截图);(3)项目负责人业绩和供应商业绩可重复;(4)项目负责人须为本单位人员且不得为退休人员(须提供供应商为其缴纳的2024年6月以来至开标截止日期前任意连续3个月的社保证明)。标书代写
注:此公告视同采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。
联系方式:
采 购 人:****
地 址:**省**市高新区**路185号
联 系 人:黄工
电 话:0551-****6253、190****3969
采购代理机构:****
地 址:**省**市高新区**路185号
联 系 人:夏工
电 话:0551-****8991、151****4522
2024年12月2日