询价编号:****
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,****公司参与我项目本批次采购物资的报价。
1.物资需求表
| 序号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
| 1 |
CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 |
2mm厚 |
平方米 |
7000 |
|
| 2 |
聚合物水泥防水涂料 |
(JS-Ⅱ) |
吨 |
20 |
|
| 3 |
建筑内外墙用底漆 |
公斤 |
500 |
环氧底漆 |
|
| 4 |
环氧面漆(中层漆) |
50UM |
公斤 |
4000 |
包括中层漆 |
| 5 |
薄抹灰外墙外保温挤塑聚苯板 |
(XPS) 30mm |
平方米 |
800 |
挤塑聚苯板 |
| 6 |
土石笼袋 |
平方米 |
6000 |
草袋 |
|
| 7 |
铁丝 |
吨 |
8.5 |
镀锌铁丝 |
|
| 8 |
沉头铆钉 |
公斤 |
5500 |
铁钉 (综合) |
|
| 9 |
耐碱玻纤网格布 |
平方米 |
8000 |
||
| 10 |
消火栓箱 |
套 |
60 |
薄型单栓带消防软管盘卷组合式消火栓箱 |
|
| 11 |
密目网 |
2200目1.8m*6m |
张 |
6000 |
|
| 12 |
安全平网 |
尼龙 P-3×6m |
张 |
3000 |
|
| 13 |
水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 |
公斤 |
4000 |
建筑胶 |
|
| 14 |
万能胶 |
公斤 |
500 |
||
| 15 |
电焊条 |
公斤 |
8500 |
||
| 16 |
铁丝网 |
平方米 |
5000 |
||
| 17 |
水泥石灰膏砂浆 |
平方米 |
200 |
石灰膏 |
|
| 18 |
手推车 |
台 |
10 |
||
| 19 |
钢制膨胀螺栓 |
M10×100 |
套 |
30000 |
膨胀螺栓 |
| 20 |
直形螺纹套筒 |
筒φ32 |
套 |
6000 |
|
| 21 |
扣件 |
个 |
5000 |
||
| 22 |
HFBH-14-Ⅱ玻璃钢化粪池 |
(单罐40 ) |
个 |
1 |
|
| 23 |
页岩陶粒 |
立方米 |
200 |
陶粒 |
|
| 24 |
溶剂型双组分聚氨酯涂料 |
公斤 |
5000 |
聚氨酯甲乙料 |
|
| 25 |
建筑室内用腻子 |
公斤 |
13000 |
成品腻子粉(一般型) |
|
| 26 |
建筑防水涂料用聚合物乳液 |
公斤 |
2000 |
聚合物乳液 |
|
| 27 |
薄抹灰外墙外保温挤塑聚苯板 |
(XPS)40mm |
平方米 |
3500 |
挤塑聚苯板 |
| 28 |
防火海绵 |
20mm |
平方米 |
2000 |
|
| 29 |
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 |
30厚 |
平方米 |
1200 |
泡沫塑料 |
| 30 |
聚合物抗裂防水抹面砂浆 |
千克 |
5000 |
室内抹面砂浆 |
|
| 31 |
外墙保温聚合物粘结砂浆 |
吨 |
2.5 |
聚合物粘结砂浆 |
|
| 32 |
蒸压轻质加气混凝土隔墙板材专用粘结剂 |
公斤 |
2000 |
粘结剂 |
|
| 33 |
热镀锌电焊网 |
平方米 |
6000 |
||
| 34 |
乳胶漆(底漆) |
公斤 |
2000 |
||
| 35 |
乳胶漆(面漆) |
公斤 |
2000 |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2024年12月05日17时00分。标书代写
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.****.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(1)国家标准和行业标准。
4.货物验收方式
(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月20日为双方价款结算日期(即上月21日至当月20日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账后的 2个月内支付每批次货款的70%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的70%(与前面的数据同);依次类推;
(3)全部供货结束后的3个月内,开始支付第一月供货金额的25%,下一个月支付第二批次的供货金额的25%,依次类推;
(4)扣除5%作为质量保证金,待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
(5)上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票;建行E信通;云信;商业承兑汇票;铁建银信;中行融易达;其他票据支付方式。如若后期贴现成本变化,供方应当配合需方签订补充协议进行调整,否则需方有权单方调整,供方不得因此要求需方承担违约责任。
(6)若供需出现逾期付款的,供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额,****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:(如有,可附图纸等附件)
1.采购人:****
联 系 人:张建 联系电话:157****2018 邮箱:****@qq.com
到货地址:****幼儿园施工现场
2.监督部门:****集团****采购中心
联系电话:0710-****384
2024年12月02日