开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24102203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 得力(deli)高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 24盒装 办公用品訂書釘訂書針 P0012S | 得力/deliP0012S | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 宝克 E613 彩色橡皮擦 | 宝克/BaokeE613 | 件 | 33.00 | 1 | 33 |
| 4 | 齐心 B4051 长尾票夹 | 齐心/ComixB4051 | 盒 | 9.00 | 25 | 225 |
| 5 | 得力 S835 2B 铅笔 | 得力/deliS835 | 支 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 饶浪
联系电话: 181****1321
传真:
地址: 胜利路35号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: