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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4024
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 7 | 126.0 | -135********41609 | 验收通过 | |
| 2 | 别针/回形针/大头针 | 2 | 8.0 | -135********41610 | 验收通过 | |
| 3 | 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 35.0 | -135********41611 | 验收通过 | |
| 4 | 剪刀 | 10 | 80.0 | -135********41612 | 验收通过 | |
| 5 | 中性笔 | 5 | 70.0 | -135********41613 | 验收通过 | |
| 6 | U盘 | 13 | 585.0 | -135********41614 | 验收通过 | |
| 7 | 票夹/长尾夹 | 10 | 140.0 | -135********41615 | 验收通过 | |
| 8 | 便签盒/座 | 10 | 70.0 | -135********41616 | 验收通过 | |
| 9 | 双面胶带 | 1 | 23.0 | -135********41617 | 验收通过 | |
| 10 | 挂钩/粘钩 | 10 | 7.0 | -135********41618 | 验收通过 | |
| 11 | 记号笔/粗笔 | 1 | 18.0 | -135********41619 | 验收通过 | |
| 12 | 电子计算器 | 3 | 42.0 | -135********41620 | 验收通过 | |
| 13 | 桌面文件柜 | 2 | 240.0 | -135********41621 | 验收通过 | |
| 14 | 电源插座 | 5 | 310.0 | -135********41622 | 验收通过 | |
| 15 | 橡皮 | 1 | 22.0 | -135********41623 | 验收通过 | |
| 16 | 档案袋 | 20 | 20.0 | -135********41624 | 验收通过 | |
| 17 | 牛皮信封 | 40 | 28.0 | -135********41625 | 验收通过 | |
| 18 | 订书机 | 20 | 180.0 | -135********41626 | 验收通过 | |
| 19 | 捆扎绳 | 1 | 12.0 | -135********41627 | 验收通过 | |
| 20 | 牛皮信封 | 40 | 16.0 | -135********41628 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |