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****关于折纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于折纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:胡显锋
项目联系电话:176****0951
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市塔乃依南路217号
采购单位联系人和联系方式:董琳:187****1155
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****20180
采购单位预算编码:062002
三、成交信息
成交日期:2024年12月3日
总成交金额(元):4301 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市迎宾路517****医院旁) | 4301.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 A4【70g】 折纸/手工纸 | 晨光/M G | A4【70g】 | 6 | 205.0 | 1230.0 | |
| 2 | 永冠 大卷胶带 胶带 | 永冠/yongguan | 大卷胶带 | 10 | 15.5 | 155.0 | |
| 3 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 4 | 得力 0414A 订书机 | 得力/deli | 0414A | 8 | 16.0 | 128.0 | |
| 5 | 晨日 001 扫把 | 晨日 | 001 | 7 | 24.0 | 168.0 | |
| 6 | 博文 680 记事本 | 博文/bowen | 680 | 20 | 17.5 | 350.0 | |
| 7 | 格之格 Q2612A/12A 墨粉/碳粉 | 格之格 | Q2612A/12A | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 8 | 申士 活页替芯 | 申士/SNSIR | 6孔 | 15 | 9.8 | 147.0 | |
| 9 | 绿伞 洁瓷剂 | 绿伞/LS | 500g | 20 | 5.5 | 110.0 | |
| 10 | 70933 胶棒 得力固体胶 36g7093 | 得力/deli | 70933 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 11 | 德旺 5618 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 大 中 小 号 | 德旺 | 5618 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 12 | 德旺 5618 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 大 中 小 号 | 德旺 | 5618 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 13 | 德旺 5618 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 大 中 小 号 | 德旺 | 5618 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 14 | 碱性电池 | 南孚/NANFU | LR6 | 16 | 2.5 | 40.0 | |
| 15 | 宝克 880F中性笔 | 宝克/Baoke | 880F | 24 | 12.0 | 288.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: