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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N751********24107801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5854 得力(deli)10只A4拉杆夹抽杆夹文件夹 | 得力/deli5854 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 得力 6600ES 得力 6600ES 得力/deli 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 晨光 0.5 晨光 0.5替芯/铅芯 中性笔笔芯 | 晨光/M G0.5 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 齐心 AG-60 齐心/Comix ****档案局专用) | 齐心/ComixAG-60 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
| 5 | 得力 8521 得力 8521 长尾票夹套装(混)(82只/筒) (单位:筒) | 得力/deli8521 | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王兵芳
联系电话: 181****6076
传真:
地址: ****医院乃楞格尔路318号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: