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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7910
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94863 板夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ADM94863 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 L108 垃圾袋 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6001 剪刀 | 6 | 57.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92897 省力型厚层订书机50页 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92897 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋80CM | 10 | 170.0 | 妙洁/magic\厚实平底垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GNV-UUN158 电源插座 | 3 | 240.0 | 公牛/BULL\GNV-UUN158 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95394 档案盒 75mm A4档案盒 粘扣 文件资料盒 A4资料收纳大塑料文件盒 宽75mm | 7 | 105.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 9 | 加品惠 加厚一次性纸杯100个/包 | 10 | 130.0 | 加品惠\ZBZ | 验收通过 | |
| 10 | 得力0017厚层订书钉23/17 | 10 | 60.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 11 | 清清 胶带 | 5 | 60.0 | 清清\JD | 验收通过 | |
| 12 | 南孚/NANFU NF聚环能7号碱性电池 聚能环2代5号7号碱性电池 普通干电池 | 20 | 70.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 13 | 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 YL-12 芦荟抑菌洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 14 | 八奇 圆形洗菜篮子沥水篮44*44*15cm ****20个起送 | 2 | 40.0 | 八奇\666 | 验收通过 | |
| 15 | 利业3号牛皮纸信封 125*175mm 1包100个****内3包300个起送 | 1 | 20.0 | 利业\1168 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |