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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 神火 L6-R5 手电筒 | 2 | 180.0 | 神火\L6-R5 | 验收通过 | |
| 2 | 八鹰 防爆综合套装器材组合架 | 4 | 72.0 | 八鹰/Baying\防爆 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 篮球网 | 1 | 30.0 | 狂神\KS501 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒高粘固体胶20g | 12 | 36.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 10 | 55.0 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 6 | ** 防割手套 | 4 | 100.0 | **\中码 | 验收通过 | |
| 7 | 爱好 绳子 旗杆钢丝绳 | 15 | 45.0 | 爱好/AIHAO\3mm | 验收通过 | |
| 8 | 月岩山泉 月岩山泉330ml 一件24瓶 | 60 | 1686.0 | 月岩山泉\ | 验收通过 | |
| 9 | 西玛A4会计凭证封面 横版 竖版财务凭证封面 包角 一包25套 | 1 | 26.0 | 西玛/simaa\FM151 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |