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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6567
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形 80 白色水桶 | 20 | 320.0 | 图形\80 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6010 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6357 胶水 | 5 | 40.0 | 得力/deli\6357 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 WYS-926 塑料撮箕 | 40 | 320.0 | 卫洋\WYS-926 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-610 电源插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 6 | IGEAR JG-101-60 挂锁 | 10 | 150.0 | IGEAR\JG-101-60 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 600.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 DM-080 木棒水拖把 | 50 | 750.0 | 兰诗\DM-080 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 60 | 360.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |