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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4537
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂伞 XF 雨伞 | 200 | 5000.0 | 天堂伞\XF | 验收通过 | |
| 2 | 得力 地图拼图 | 200 | 2900.0 | 得力/deli\18050 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APB903JND 文具笔袋 | 200 | 4800.0 | 晨光/M G\APB903JND | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3045 橡皮 | 500 | 690.0 | 得力/deli\3045 | 验收通过 | |
| 5 | 迪斯熊 卡通小本子 | 1000 | 1070.0 | 迪斯熊\小本子 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 79514 套尺 | 600 | 900.0 | 得力/deli\79514 | 验收通过 | |
| 7 | 物生物 玻璃杯 定制宣传水杯 | 300 | 2640.0 | 物生物/RELEA\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 8 | HD 帆布袋 | 1000 | 11800.0 | HD\帆布袋 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |