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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4014
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22011 发票版会计凭证盒 单据/收据/凭证 | 25 | 75.0 | 得力/deli\22011 | 验收通过 | |
| 2 | 打字复印 | 178 | 89.0 | 无品牌\005 | 验收通过 | |
| 3 | 精品雅文 A4 75g 复印纸 | 5 | 150.0 | 雅文\A4 75g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |