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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N744********241
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 NT-C0278A 格之格 NT-C0278A硒鼓 | 格之格NT-C0278A | 支 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 得力/deli 5603档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5603 | 只 | 24.00 | 15 | 360 |
| 3 | 得力/deli Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 得力/deliZ7503 | 包 | 4.00 | 160 | 640 |
| 4 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廉莲
联系电话: 159****1613
传真:
地址: ****山街大宇路155号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: