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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****769W020****6801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 久印 4K 卡纸 | 久印4K | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 6371 胶棒 | 得力/deli6371 | 支 | 24.00 | 4 | 96 |
| 3 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 包 | 21.00 | 12 | 252 |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 英雄 9001 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水 | 英雄/HERO9001 | 瓶 | 40.00 | 5 | 200 |
| 7 | 粉笔/彩色粉笔 | 其他家彩色粉笔 | 盒 | 51.00 | 6 | 306 |
| 8 | 粉笔 | 其他家粉笔 | 盒 | 60.00 | 5 | 300 |
| 9 | 得力 3427 文稿纸/草稿纸 | 得力/deli3427 | 本 | 30.00 | 5 | 150 |
| 10 | 质印 云彩纸/皮纹纸 | 质印皮纹纸 | 包 | 3.00 | 35 | 105 |
| 11 | 得力 7956 胶装本 | 得力/deli7956 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 12 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 31.00 | 10 | 310 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马小霞
联系电话: 155****1052
传真:
地址: **伊****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: