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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********24104001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK1113 墨盒 | 京瓷/KyoceraTK1113 | 支 | 2.00 | 85 | 170 |
| 2 | 闪迪 SDCZ880-128G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ880-128G-Z46 | 只 | 1.00 | 185 | 185 |
| 3 | 格之格 DR-3450 硒鼓 | 格之格DR-3450 | 支 | 9.00 | 120 | 1080 |
| 4 | 莱盛 5525 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser5525 | 支 | 26.00 | 50 | 1300 |
| 5 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 个 | 3.00 | 220 | 660 |
| 6 | 富城纸业 文稿纸/草稿纸 | 富城纸业8K新闻纸 | 箱 | 70.00 | 150 | 10500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑高山
联系电话: ****789
传真:
地址: **省**市翰章大街503号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: