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订单:SCZG-371********39834,于:2024-12-04 10:49进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品采购 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-高**-**省**市******图书馆楼下
成交金额:885.00,大写(人民币):捌佰捌拾伍元整
四、主要标的信息| 1 | **(印油) | 得力/deli 自动号码印 **(印油) | 得力/deli | 自动号码印 | 1 | ¥85.0000 | ¥85.00 |
| 2 | 胶水 | 得力/deli 胶棒 胶水 | 得力/deli | 胶棒 | 1 | ¥54.0000 | ¥54.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 长尾夹 票夹 | 得力/deli | 长尾夹 | 2 | ¥30.0000 | ¥60.00 |
| 4 | 订书机 | 得力/deli 订 书 机 订书机 | 得力/deli | 订 书 机 | 2 | ¥17.0000 | ¥34.00 |
| 5 | 签字笔 | 国产 中性笔0.5 签字笔 | 国产 | 中性笔0.5 | 4 | ¥12.0000 | ¥48.00 |
| 6 | 档案盒 | 得力/deli 5.5 档案盒 | 得力/deli | 5.5 | 50 | ¥6.5000 | ¥325.00 |
| 7 | 档案盒 | 得力/deli 3.5 档案盒 | 得力/deli | 3.5 | 55 | ¥5.0000 | ¥275.00 |
| 8 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 2 | ¥2.0000 | ¥4.00 |
联系人:周翠环
联系方式:176****2162
采购单位:****
2024年12月05日