合肥市瑶海区机关事务管理中心(主管预算单位)关于挂快劳/快劳夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年12月05日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5298

五、 *验收单位: ****(主管预算单位)

六、 *验收日期: 2024年12月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 齐心A868 大容量200张抽杆夹 50 190.0 齐心/Comix\868 验收通过
2 晨光 k35 按动中性笔 0.5MM 10 240.0 晨光/M G\k35 验收通过
3 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 娃哈哈 纯净水596ml*24瓶 10 345.0 娃哈哈\饮用纯净水 596ml 验收通过
4 18-22晴雨挡车窗挡雨板 2 196.3 无品牌\18-22 验收通过
5 晨光 MG-007 晨光MG-007中性笔笔芯 黑色0.5mm 20支/盒 140 112.0 晨光/M G\MG-007 验收通过
6 清风 B338C3 清风B338C3原木盒装抽纸200抽 72 432.0 清风/qingfeng\B338C3 验收通过
7 得力 得力63110抽杆报告夹(混)(10个/包) 50 75.0 得力/deli\63110 验收通过
8 得力 得力5901抽杆夹(白) 25 70.0 得力/deli\5901 验收通过
9 CR2025 南孚CR2025纽扣电池 10 35.0 南孚/NANFU\CR2025 验收通过
10 南孚 LR6-24B 南孚LR03碱性电池7#2节装 5 35.0 南孚/NANFU\LR6-24B 验收通过
11 牛皮纸会议记录本 10 65.0 无品牌\记录本 验收通过
12 齐心 齐心D5002易事贴76*76/100张 10 30.0 齐心/Comix\D5002 验收通过
13 册宣 洗车毛巾35*75cm 100 650.0 册宣\35*75 验收通过
14 名仁 苏打水无糖375ml*24瓶 75ml苏打水24瓶/箱,箱 10 550.0 名仁/minren\苏打水无糖375ml*24瓶 验收通过
15 齐心 LC-303 双层纸杯280ml(20个装)蓝色 30 345.0 齐心/Comix\LC-303 验收通过
16 维达 v2219 抽纸150抽3层 S号 133mm*195mm 96 384.0 维达/Vinda\v2219 验收通过
17 妙洁 妙洁L0119纸杯 40 540.0 妙洁/magic\妙洁L0119纸杯 验收通过
18 南孚 CR2032 传应2032纽扣电池 10 35.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
19 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水380ml 13 379.6 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王晓芹





招标进度跟踪
2024-12-05
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