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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6027
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19208 纸杯 100只装250ml | 4 | 56.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91635 起钉器 订书针起钉机除钉机 | 9 | 36.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 1 | 185.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 红色小钢炮 A4/70g 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱(4000张) | 8 | 1480.0 | 小钢炮/TOPGUN\红色小钢炮A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |