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订单:SCZG-371********44534,于:2024-12-05 14:50进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品购置 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省****办事处**北路209号星河湾1号商业楼112号商铺
成交金额:4430.50,大写(人民币):肆仟肆佰叁拾元伍角
四、主要标的信息| 1 | 书报架 | 国产 不锈钢隔离护栏 书报架 | 国产 | 不锈钢隔离护栏 | 8 | ¥195.0000 | ¥1560.00 |
| 2 | 插排 | 远征公牛/YANZEMBULL GN-403 3米 插排 | 远征公牛/YANZEMBULL | GN-403 3米 | 2 | ¥58.0000 | ¥116.00 |
| 3 | 笔记本 | 得力/deli 硬卡纸 笔记本 | 得力/deli | 硬卡纸 | 10 | ¥50.0000 | ¥500.00 |
| 4 | 拖把 | 国产 默认型号 拖把 | 国产 | 默认型号 | 4 | ¥38.0000 | ¥152.00 |
| 5 | 文件袋 | 得力/deli 帆布得力加厚 文件袋 | 得力/deli | 帆布得力加厚 | 10 | ¥38.0000 | ¥380.00 |
| 6 | 证书 | 国产 升旗杆一号国旗 证书 | 国产 | 升旗杆一号国旗 | 2 | ¥35.0000 | ¥70.00 |
| 7 | 订书机 | 得力/deli 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 2 | ¥30.0000 | ¥60.00 |
| 8 | 国旗 | 枳记家 大队旗 国旗 | 枳记家 | 大队旗 | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 |
| 9 | 美工刀 | 得力/deli 2057 美工刀 | 得力/deli | 2057 | 2 | ¥18.0000 | ¥36.00 |
| 10 | 笔记本 | 国产 25K 笔记本 | 国产 | 25K | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 |
| 11 | 抽纸 | 心相印/MindActUponMind 抽纸 | 心相印/MindActUponMind | 丝享 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
| 12 | 洗手液 | 国产 洗手液 | 国产 | 蓝月亮 | 4 | ¥15.0000 | ¥60.00 |
| 13 | 票夹 | 得力/deli 8556 票夹 | 得力/deli | 8556 | 2 | ¥13.0000 | ¥26.00 |
| 14 | 票夹 | 得力/deli 8553 票夹 | 得力/deli | 8553 | 2 | ¥13.0000 | ¥26.00 |
| 15 | 手套(清洁) | 国产 手套(清洁) | 国产 | 南洋 加长加厚 | 10 | ¥9.5000 | ¥95.00 |
| 16 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 24 | ¥8.0000 | ¥192.00 |
| 17 | 文件袋 | 沙漠探戈 默认型号 文件袋 | 沙漠探戈 | 默认型号 | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
| 18 | 纸杯 | 国产 一次性 纸杯 | 国产 | 一次性 | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
| 19 | 票夹 | 得力/deli 19351 票夹 | 得力/deli | 19351 | 10 | ¥4.5000 | ¥45.00 |
| 20 | 清洁剂 | 绿伞 500G 清洁剂 | 绿伞 | 500G | 5 | ¥4.0000 | ¥20.00 |
| 21 | 胶水 | 得力/deli 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 10 | ¥3.5000 | ¥35.00 |
| 22 | 垃圾袋 | 国产 默认型号 垃圾袋 | 国产 | 默认型号 | 10 | ¥3.5000 | ¥35.00 |
| 23 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号7号 | 48 | ¥2.5000 | ¥120.00 |
| 24 | 签字笔 | 得力/deli S856 签字笔 | 得力/deli | S856 | 60 | ¥1.8000 | ¥108.00 |
| 25 | 马克笔(记号笔) | 一支笔/apen yb-4001 马克笔(记号笔) | 一支笔/apen | yb-4001 | 24 | ¥1.0000 | ¥24.00 |
| 26 | 证书 | 国产 8K 证书 | 国产 | 8K | 15 | ¥0.7000 | ¥10.50 |
联系人:王凤栋
联系方式:135****6809
采购单位:****
2024年12月05日