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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7120X****109401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 沃特浦 地面胶带 | 沃特浦/ Water purifier胶带 | 卷 | 45.00 | 15 | 675 |
| 2 | 得力 8564 图钉/工字钉 | 得力/deli8564 | 盒 | 45.00 | 5 | 225 |
| 3 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli74847 | 包 | 45.00 | 80 | 3600 |
| 4 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03988 | 盒 | 45.00 | 15 | 675 |
| 5 | 玛丽 大白纸 | 玛丽全开大白纸 | 张 | 45.00 | 2 | 90 |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 件 | 45.00 | 5 | 225 |
| 7 | 得力 DL-70801A14 马克笔 | 得力/deliDL-70801A14 | 盒 | 45.00 | 55 | 2475 |
| 8 | 晨光 AJD957T7 双面胶带 | 晨光/M GAJD957T7 | 卷 | 90.00 | 2 | 180 |
| 9 | 得力 7309 胶水 | 得力/deli7309 | 瓶 | 5.00 | 36 | 180 |
| 10 | 齐心(Comix) 耐用订书机 B2994 | 齐心/ComixB2994 | 件 | 45.00 | 15 | 675 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员陈德军
联系电话: 189****9941
传真:
地址: ****市**路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: