关于地面胶带的网上超市合同公告

发布时间: 2024年12月05日
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关****超市合同公告

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N****7120X****109401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 沃特浦 地面胶带 沃特浦/ Water purifier胶带 45.00 15 675
2 得力 8564 图钉/工字钉 得力/deli8564 45.00 5 225
3 得力 74847 卡纸 得力/deli74847 45.00 80 3600
4 晨光 彩泥/橡皮泥 晨光/M GAKE03988 45.00 15 675
5 玛丽 大白纸 玛丽全开大白纸 45.00 2 90
6 得力 6009 剪刀 得力/deli6009 45.00 5 225
7 得力 DL-70801A14 马克笔 得力/deliDL-70801A14 45.00 55 2475
8 晨光 AJD957T7 双面胶带 晨光/M GAJD957T7 90.00 2 180
9 得力 7309 胶水 得力/deli7309 5.00 36 180
10 齐心(Comix) 耐用订书机 B2994 齐心/ComixB2994 45.00 15 675

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 机构管理员陈德军

联系电话: 189****9941

传真:

地址: ****市**路16号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2024-12-05
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