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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24107601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | CM219-50985 线缆收纳器/集线器 读卡器 集线器 | 无品牌CM219-50985 | 个 | 50.00 | 28 | 1400 |
| 2 | HU-2023 线缆收纳器/集线器 读卡器 集线器 | 无品牌HU-2023 | 个 | 45.00 | 30 | 1350 |
| 3 | BYZ X83 手机数据线 1.2米数据线充电线 | BYZX83 | 根 | 150.00 | 35 | 5250 |
| 4 | 华象 HX256-80 玻璃杯 玻璃杯 | 华象/honorHX256-80 | 个 | 50.00 | 40 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈洪涛
联系电话: 180****7745
传真:
地址: 河滩北路1067号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: