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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8213
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M G AYZ97512 印泥 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\AYZ97512 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号普通干电池2节装 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A3 80g 复印纸打印纸 | 12 | 2736.0 | 晨光/M G\A3 70g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M GABJ97202液体胶水 | 21 | 105.0 | 晨光/M G\ABJ97202 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G ADG98120 算术型计算器 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5654文件袋网格拉链袋 | 105 | 1995.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |