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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********24108201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 希诺 E3281 塑料杯/保温杯 | 希诺/HeenoorE3281 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
| 2 | 晨光 AFPY522325 钢笔/钢笔 | 晨光/M GAFPY522325 | 支 | 30.00 | 7.07 | 212.1 |
| 3 | WSG 国誉 帆布袋 手提袋/ 收纳包 | 国誉WSG | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 4 | 申士 申士 活页 记事笔记本子jd19216/ 日记本 | 申士jd19216 | 本 | 30.00 | 30 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 韩利民
联系电话: 182****0998
传真:
地址: **东路8****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: