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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 袋 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 晨光/M GADM92990 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 3 | 晨光 ADM92992 文件夹 | 晨光/M GADM92992 | 个 | 25.00 | 6 | 150 |
| 4 | 得力 7901 记事本 | 得力/deli7901 | 本 | 30.00 | 6 | 180 |
| 5 | 晨光 AGPH3712 中性笔 | 晨光/M GAGPH3712 | 支 | 60.00 | 5 | 300 |
| 6 | 惠普 W1110A 硒鼓 | 惠普/HPW1110A | 盒 | 4.00 | 150 | 600 |
| 7 | 得力 LU219纸杯-2022 纸杯 | 得力/deliLU219纸杯-2022 | 包 | 16.00 | 25 | 400 |
| 8 | 晨光/M G APYVQ959A 复印纸 | 晨光/M GAPYVQ959A | 箱 | 22.00 | 185 | 4070 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨绪
联系电话: 135****6353
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: