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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M080********00022
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 晨光 ABB93097 风琴包/事务包 | 晨光/M GABB93097 | 个 | 10.00 | 17 | 170 |
| 3 | 得力 0012 订书钉1盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 4 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW210 | 提 | 2.00 | 27 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢兵
联系电话: ****993****
传真:
地址: ****中心2号楼628市委台办
2、供应商名称: ****
地址: **省萍****开发区玉****服务中心服务大楼主楼与附楼连廊西侧二楼5#
附件信息: