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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********24101402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 7011 纸杯 妙洁一次性纸杯加厚防烫50只大号 | 妙洁/magic7011 | 袋 | 6.00 | 9 | 54 |
| 2 | 妙洁 水拖 吸水耐用拖布瓷砖木地板通用墩布 拖把杆+2个拖把头 | 妙洁/magic**把 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 3 | 超能 柠檬草透明皂 226g*2 超能肥皂洗衣皂226gX2块柠檬草自然**透明皂家庭肥皂持久**去异味[1组】 | 超能柠檬草透明皂 226g*2 | 组 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 金号 手巾/手帕金号毛巾 S1131WH纯棉加大加厚无捻强吸水 彩条全棉舒适洗澡洗脸巾 红色一条 | 金号S1131WH | 条 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘波
联系电话: 138****1527
传真:
地址: **县长白镇长白大街51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: