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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1592
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5501 得力5501文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 2 | 喜得福 刷子 | 1 | 15.0 | 喜得福\硬毛地板刷家用长柄清洁刷子 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7402 打印/复印纸 | 2 | 400.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 83-2 旅差费报销单 原始凭证粘贴单 单据/凭证 | 2 | 6.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 5 | 金录 210x130 单据/收据/凭证 | 2 | 8.0 | 金录\210x130 | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝/C'estbon 饮用纯净水555ml*24 | 4 | 140.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |