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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7293
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 布尔 编织布/袋 热敷布袋 | 1 | 6.0 | 布尔\袋子 布袋 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝洛 冰格/制冰袋 冰袋 | 1 | 30.0 | 蓝洛\PE | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BG102-09 商务公文包 | 1 | 68.0 | 得力/deli\BG102-09 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94552 文件袋 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\ADM94552 | 验收通过 | |
| 5 | 党建 徽章/纪念章 | 50 | 125.0 | 党建\党徽 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 22264 记事本 笔记本 | 11 | 242.0 | 得力/deli\22264 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4288 文件袋 手提文件袋 | 20 | 180.0 | 晨光/M G\ADMN4288 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 209.4 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |