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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M120********00220
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 28.00 | 2.8 | 78.4 |
| 2 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL609 | 个 | 1.00 | 69.4 | 69.4 |
| 3 | 胶水 | 无品牌无型号 | 瓶 | 24.00 | 2 | 48 |
| 4 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317 | 根 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 得力 7090 胶棒 | 得力/deli7090 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 6 | 晨光 ABS92740 长尾夹 32mm Eplus彩色(3#) | 晨光/M GABS92740 | 盒 | 8.00 | 11.9 | 95.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘治轩
联系电话: ****957****
传真:
地址: **市蕉坑乡集镇
2、供应商名称: ****
地址: **省宜****活动中心
附件信息: