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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M120********00211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 PM2405-10 齐心 PM2405-10 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixPM2405-10 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 齐心 LC-302 齐心/Comix LC-302 一次性杯子 纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用办公用品 280ML 50个装 | 齐心/ComixLC-302 | 袋 | 4.00 | 20 | 80 |
| 3 | 公牛 PCB插座多孔插线板GN-403/3-10 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 1.00 | 128 | 128 |
| 4 | 得力 5684 得力5684档案盒(蓝) | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 17 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏双双
联系电话: ****925****
传真:
地址: ****中心主楼二楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县******广场2栋A17-19号