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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********210********2024005404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5480 文件夹 | 得力/deli5480, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 晨光 ADMN4279 抽杆夹 5个装 | 晨光/M GADMN4279, | 个 | 6.00 | 13 | 78 |
| 4 | 得力 9863ES 印油/印泥/** 2个 | 得力/deli9863ES, | 件 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603, | 只 | 24.00 | 15 | 360 |
| 6 | 得力 A109 中性笔 | 得力/deliA109, | 盒 | 30.00 | 28 | 840 |
| 7 | 亚太森博 红百旺 A4 75G 打印/复印纸 | 亚太森博红百旺 A4 75G, | 箱 | 10.00 | 230 | 2300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 侯忠路
联系电话: 137****7240
传真:
地址: 茶店乡先锋村移民组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: