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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N068********24102401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安赛瑞 710924 710924 水桶 水桶 | 安赛瑞710924 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 得力 DL8076 DL8076 抹布 毛巾/面巾/方巾 | 得力/deliDL8076 | 条 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 美丽雅 HC080959 HC083714 洗碗布 抹布 | 美丽雅/MARYYAHC080959 | 条 | 4.00 | 6 | 24 |
| 4 | 好儿女 5456 排拖 胶棉拖把 | 好儿女5456 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
| 5 | 48646 48646 套扫 扫把 | 无品牌48646 | 套 | 2.00 | 28 | 56 |
| 6 | 塑料拖把 | 无品牌13213 | 件 | 4.00 | 18 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 135****1595
传真:
地址: ****市大营房十三师交通大厦二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: